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发布机构: 市审计局 公开日期: 2023-01-20 11:33:06

嵊州市审计局:“三个着力”抓好内部审计工作

发布日期:2023-01-20 11:33
信息来源:市审计局
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为进一步贯彻落实《浙江省内部审计工作规定》有关要求,加强内部审计工作,充分发挥内部审计作用,实现审计监督全覆盖目标,嵊州市审计局从“三个着力”入手,提升内部审计工作质效。

一是着力做好内部审计政策宣传。积极开展多样活动,让政策宣传“走新”,更“走心”。通过上门走访,主动送内审服务进机关、进国企、进乡镇,组织培训130余人次,解读新修订的《浙江省内部审计工作规定》的主要内容和重点变化。借助“爱嵊州app”——剡溪学堂栏目,组织全市5500余名机关干部参与内部审计答题活动,营造良好的学习氛围,提升内部审计宣传效果。

二是着力深化内部审计指导监督。依托内部审计统计调查工作开展调研,厘清全市内部审计人员配置、专业水平、实务能力等情况,深化科室内审片组联系制度,采取现场指导、座谈探讨等方式,先后对市建设局等25个部门、乡镇(街道)开展现场实务指导。优化与内审单位的协作机制,成立联动专项审计组,审计机关派专人全程指导,及时对接、共同研究问题,真正贯通审计监督和内部监督,构建国家审计引导,内部审计实施、社会审计参与的“三位一体”的审计监督网络。

三是着力促进内部审计价值提升。重视内审经验提炼。依托省、市内审评选活动,组织全市开展内审研究和实践探索,今年共有2只项目、16只论文和案例上报并获奖,其中获省表彰项目的原两湾新村经济合作社债务专项审计,总结确定的审计做法及模式入选全省内审项目建议,为村集体经济债务专项内部审计提供范例借鉴。重视内审成果运用。将内审成果转化为优化经济决策、内部管理、风险防控的治理效能,如村级债务审计促进属地街道出台《嵊州市鹿山街道“三资”管理办法》等4项制度,规范内部管理水平;住宅小区物业管理审计推动市政府出台《关于全面提升城市社区物业管理工作的实施意见》,提升全市物业管理规范化。


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